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供销合作联社监事会2022年工作要点

发布时间:2022/3/10 19:54:18 字数:2404
【提纲】一、提高政治站位,坚持用____思想指导监事会工作。(一)坚持政治建设统领。二、围绕中心工作,不断加强对改革发展目标任务落实情况的监督检查。(二)深入学习贯彻“六代会”精神。(三)加强对改革发展推进情况的监督检查。(四)加强对社有资产管理情况的监督检查。(五)加强对社有企业监管体系的监督检查。三、强化监督指导,建立健全监事会工作长效机制。(六)建立健全监督工作制度。(七)持续推进“监审合一”。(八)加强社有企业和基层社监事会组织机构建设。四、推进审计扩面,切实维护供销合作社权益。(九)持续推进审计监督全覆盖。(十)推动审计整改结果运用。五、坚持问题导向,提高解决问题和建言献策水平。六、全面从严治党,切实加强廉政建设。
供销合作联社监事会2022年工作要点
2022年区联社监事会工作总体要求是:以____思想为指导,全面贯彻落实__和_历次全会精神,深入学习贯彻__关于供销合作社工作重要指示精神,紧紧围绕“三农”工作大局,积极服务乡村振兴战略,坚持稳中求进的工作总基调,坚持问题导向和底线思维,围绕中心工作,按照“监督促改革,担当兴供销”的工作思路,以持续深化改革发展为主线,坚持以社有资产保值增值为目标,加强组织机构建设,完善监督机制,强化监督职能,创新监督手段,提升履职能力,切实发挥监事会在促进供销合作事业高质量发展中的监督作用。
一、提高政治站位,坚持用____思想指导监事会工作
(一)坚持政治建设统领。深入学习领会_和_历
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合力。同时,加强对社有企业管理和改革的督促,督促企业完善监事会组织机构,落实企业监事会职能,有效实现对董事、高级管理人员经营行为和企业财务等进行监督。
(五)加强对社有企业监管体系的监督检查。对本级制定的关于社有资产管理、预算目标管理、监督考核管理等制度落实情况进行监督,突出对建立和完善现代企业制度、投资并购、财政资金使用管理、风险防范制度等情况的监督,切实用好函询、企业监事会报告等相关制度,提高对社有企业监督的精准性、针对性和实效性。
三、强化监督指导,建立健全监事会工作长效机制
(六)建立健全监督工作制度。结合新形势新任务新要求,不断完善监督工作制度,对不合时宜的制度或条款,及时进行修订与完善;对制度缺失的“盲点”,及时建章立制,填补制度空白,推动监事会监督工作制度化、程序化、规范化,常态化。注重运用意见函、提醒函、警示函等,对日常监督工作中发现的问题进行风险预警,提升监督实效。
(七)持续推进“监审合一”。将“监审合一”作为监督工作的重中之重抓实抓好,加快建立“监审合一”监督体系。没有实行“监审合一”的县社,要整合监督资源,有序推进“监审合一”,发挥审计监督的作用;已实行“监审合一”的县社,持续强化审计监督。
(八)加强社有企业和基层社监事会组织机构建设。大力推动社有企业监事会的设立,健全监事会机构,配齐配强企业监事。加大对社有企业监事会工作的指导力度,建立、完善上级监事会对社有企业监事会工作的指导、评价制度。按照“2025年各级直属企业监事会组织机构建设要实现100%全覆盖”的总体目标逐年量化推进。按照中发〔2015〕11号和桂发〔2016〕10号文件要求,加强对基层社落实“基层社社员代表大会、理事会、监事会制度”的指导、监督、检查,督促基层社完善治理结构,强化民主管理、民主监督。
四、推进审计扩面,切实维护供销合作社权益
(九)持续推进审计监督全覆盖。以经济责任审计为主线,建立健全本级社有资产审计监督体系,坚持财政资金专项审计,推进企事业单位社有资产和社有资本审计监督全覆盖。做到社有企业、社有资本走到哪里,审计就跟进到哪里,不留死角。强化内部审计和风险防控,通过全面推行建立和健全内部审计制度,控制经营成本,防范经营风险,保护财产安全、完整,促进社有资产保值增值。
(十)推动审计整改结果运用。将审计整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。推动健全审计整改约谈和责任追究机制,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的,审计职能部门提出处理意见建议,按照干部管理权限提请机关纪委、组织人事部门或主管部门研究处理。
五、坚持问题导向,提高解决问题和建言献策水平
(十一)围绕中心开展调查研究工作。把调查研究工作同中心工作和决策需要紧密结合起来,聚焦问题、聚焦难点、聚焦热点,深入开展调查研究,全面了解 ……
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