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审计工作情况汇报

发布时间:2024/3/21 13:15:25 字数:5014
【提纲】一、*年审计工作概况。二、主要做法及成效。(一)聚焦提升资金使用绩效,着力开展财政预算执行审计。(二)聚焦推动重大政策落实,着力开展区县重大政策措施落实情况跟踪审计。(三)聚焦服务经济社会高质量发展,围绕重点问题开展专项审计(审计调查)。一是加强征收补偿专项资金审计。二是开展政府性债务专项审计。三是加强国资国企审计。(四)聚焦规范政府投资项目管理,着力开展政府投资审计。三是抽调*名审计骨干组建*个审计组对南门口特色街区项目开展审计调查。(五)聚焦规范权力运行,着力开展领导干部经济责任审计。(六)聚焦提升审计监督效能,扎实推进审计问题整改。一是服务压实整改主体责任。二是认真履行整改督促责任。三是主动服务省委省政府专项督查。四是开展审计问题整改专项审计,全面检查问题整改成效,督促问题整改到位。三、*年审计工作思路。(一)以夯实基层党建为引领,全面加强政治机关建设。(二)以审计发现问题为导向,扎实履行审计监督职责。一是持续加强财政资金审计。二是持续开展重大政策措施落实审计。三是持续开展重点项目审计。四是持续加强重点对象监督。(三)以强化审计质量为主线,全面提升审计工作水平。(四)以深入推进清廉审计机关建设为契机,全面锤炼审计干部队伍。(五)以建设美丽乡村为目标,全面落实乡村振兴责任。
审计工作情况汇报
大家上午好!根据会议要求,现将市审计局*年审计工作情况及*年工作思路报告如下:
一、*年审计工作概况
截止*月*日,我局共完成年度计划项目*个,市委市政府交办审计项目(审计调查)*个。通过审计,查出各类违纪违规、损失浪费和管理不规范问题金额*亿元,应上缴财政*亿元,归还原渠道资金*.*亿元、调账处理金额*亿元;政府投资审计、旅发大会项目资金专项审计共核减虚假工程造价为政府节约支出*亿元;提出审计建议*条;编报审计要情、审计专报*期;移送审计发现问题线索*件,其中移送纪检监察机关案件线索*件、市税务局*件、市整治违法建设领导小组办公室*件。审计在保障重大政策措施落实、规范领导干部权力运行、推进生态环境保护、依法治市、维护民生、防范风险、推动改革、促进发展、惩治腐败等方面发挥了重要作用。
二、主要做法及成效
(一)聚焦提升资金使用绩效,着力开展财政预算执行审计。
*年*至*月,我局采取*+N审计模式,统筹七个业务科室力量,对市本级财政预算和*个一级预算单位*年度预算执行情况进行了大数据审计全覆盖;对市人社局、市国资委、市发改委*个部门预算执行
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况跟踪审计
*年,我局根据省审计厅统一部署,第一季度,对*区农村人居环境整治等相关政策落实情况实施审计;审计中重点关注农村改厕、生活垃圾治理、生活污水处理、黑臭水体治理、畜禽粪污治理、村庄规划、传统村落保护等*个方面内容,涉审预算资金*亿元,涉及项目*个。审计共抽查*个部门、*个企业,*个乡镇、*个村,入户调查农户*户,共查出各类违纪违规及管理不规范问题*个,涉及金额*.*亿元。通过审计,着力推动生态市建设。第二季度,对*区社会保险基金、统筹盘活财政存量资金、落实过紧日子要求等相关政策落实情况开展跟踪审计。通过审计,促进社保基金规范安全运行,统筹盘活财政存量资金,严格落实过紧日子要求。第三季度,对*县人民政府林业专项资金管理使用、“放管服”改革、助力企业纾困增效等相关政策落实情况实施跟踪审计。通过审计,推动助企纾困留抵退税、减税降费等政策落实,“放管服”改革全面到位,各项惠民利民政策落实到位,助力提升人民群众获得感、幸福感。
(三)聚焦服务经济社会高质量发展,围绕重点问题开展专项审计(审计调查)。
一是加强征收补偿专项资金审计。*年*月至*月,我局对市中心城区南门口二期棚改项目征收补偿资金实施专项审计,对市中心城区*个棚改项目征收补偿资金开展审计调查。审计中,重点关注了征收补偿程序和补偿标准政策执行情况。审计发现,我市市城区部分征收项目在房屋征收补偿过程中政策执行不实、审核把关不严、弄虚作假等问题非常严重,造成财政资金损失触目惊心。通过审计,向市纪委监委移送问题线索*件,目前,市纪委正在加紧办理;审计报送给市委审计委员会领导的审计要情,得到了市委书记、市长的重要批示。市政府高度重视,先后多次召开会议,专题研究问题整改和长效防范措施,作出了要求相关职能部门要尽快拟定房屋征拆_改革方案报市政府研究和全面开展自查自纠“回头看”的决定,杜绝类似乱象的再次发生,有效防范廉政风险。
二是开展政府性债务专项审计。*年上半年,我局对市本级*年、*年政府债券管理情况实施专项审计。通过审计,揭示了相关单位在政府债券申报发行、资金使用、资金绩效、预算管理等不规范问题*个,其中:非金额问题*个,金额问题*个,涉及金额*亿元,(违规金额*亿元,管理不规范金额*.*亿元),提出审计建议*条。同时,还抽调*名审计业务骨干配合市纪委监委对*县违规举债和虚假化债专项监督开展实地调研,抽调*人配合省审计厅对我市开展政府性债务专项审计。通过审计调研,进一步摸清了政府性债务底数、债务化解情况和债务资金使用情况等,重点揭示了政府性债务底数不清、违规举债依然存在、挪用债务资金化解政府隐性债务、平台公司债务还本付息压力较大等问题。
三是加强国资国企审计。*年*月至*月,我局对市本级国有资产管理情况开展专项审计。共涉审市本级*家预算单位。通过审计,摸清了市本级行政事业性国有资产底数,揭示了国有资产管理方面存在的问题。并针对性提出*条审计建议,为我市国有资产规范管理提供有力参考。*年*月,我局在对市汽车运输有限责任公司*-*年资产负债损益情况审计中,发现其子公司*县建设有限责任公司实施的*县汽车站建设项目存在擅自扩大建设规模、违规招投标、虚报工程量、编制虚假签证单、挪用国有企业资金、违反_“八项规定”精神等违法违纪问题后,立即向市纪委监委移送线索,为纪委监委查处有关严重违纪违法案件提供有力支撑,极大地增强了审计的威慑力和警示作用。
(四)聚焦规范政府投资项目管理,着力开展政府投资审计。一是对市人民医院整体搬迁、市智慧城市综合运营指挥调度中心市智慧城市综合运营指挥调度中心(综治中心)和公共安全视频监控联网应用系统、市高新技术产业开发区绿色发展示范园园区D、E地块土石方、*经开区标准化厂房(四期)建设工程一标段、市交投第十四停车场、市中心城区(西路)、市中心城区、市中心城区大桥交叉口立交桥(高架桥)、市中心城区(东段)等*个项目建设情况开展审计,通过审计,共核减虚假工程造价为政府节约支出*亿元。二是抽调*名专业审计人员对*个市直部门的*个涉旅发 ……
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