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审计局2020年工作总结和2021年工作计划

发布时间:2020/11/22 22:13:35 字数:6027
【提纲】一、认真履职,积极完成全年审计工作任务。(一)做好财政预算执行审计。(二)做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计。(三)做好重大专项资金和民生项目审计。1、对全区2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。(四)对全区财政资金投入的建设项目,做到及时跟进、全程监督。(五)做好领导干部任期及离任经济责任审计监督。(六)做好财务收支审计。(七)开展了医保基金整改检查。二、党风廉政建设情况。1、开展了李志强严重违法违纪案“以案促改”专题警示教育活动。3、严格执行党风廉政目标责任制。三、赵正永严重违纪违法案“以案促改”工作及作风建设情况。3、开展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作。4、开展土地、工程项目领域专项治理工作。5、开展领导干部违规经商办企业专项整治工作。四、认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作。五、支部党建工作。六、基层社区开展疫情防控情况。七、“创文保卫”工作包抓工作进展情况。八、进一步推进政务公开。九、工作中存在问题及2021年工作计划。
审计局2020年工作总结和2021年工作计划
2020年,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,认真学习贯彻____思想和__精神,围绕全区中心工作,认真履行审计监督职责,努力提升审计工作质量和水平,较好地完成了2020年工作任务。现总结如下:
一、认真履职,积极完成全年审计工作任务
2020年,共完成审计项目113个,审计资金总额186896万元,其中:完成投资审计项目94个,投资审计资金总额19652.76万元,累计核减工程造价1872.91万元。
(一)做好财政预算执行审计
对区级2019年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,延伸审计了区教科体局、司法局、经合中心、王家河街道办等10个单位和部门。审计资金总额为165479万元。审计发现区级和区直部门预算执行存在预算支出进度不均衡、非税收入缴存不及时、个别单位预算编制不够细化、会计核算不规范等10个问题,提出规范预算编制管理,规范预算执行管理、进一步严肃财经纪律等4条审计意见和建议,并向区政府出具了审计综合报告。
(二)做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计
对全区2020年一季度、二季度、三季度国家重大政策措施落实情况(疫情防控、复工复产促进就业优先、保障性住房、促进优化营商环境、推动脱贫攻坚任务完成和乡村振兴、推动打好污染防治攻坚战)进行了跟踪审计。一
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实施阶段已结束,正在报告撰写阶段。
(四)对全区财政资金投入的建设项目,做到及时跟进、全程监督
1、委托中介机构审计包括桃园街道办新兴社区迁址建设项目、陕西王益乡村振兴工作站建设项目、王家河杨树沟至郭家庄右岸堤防工程等政府投资项目93个,送审价合计19569.07万元,累计核减工程造价1867.22万元。其中,完成扶贫审计项目6个,总投资599.5万元,核减工程造价46.91万元。
2、对铜川市王益区环黄公路连接线和区人大常委机关办公室修缮工程进行了结算审计,施工单位报送审计工程造价83.69万元。审定工程结算造价78万元。审定核减工程造价5.69万元,并责令相关部门单位将工程价款结算中多计的工程价款予以调减,按实际结算工程造价与施工单位进行结算。
(五)做好领导干部任期及离任经济责任审计监督
1、对区旅局局长段胜利同志2019年3月至2020年3月任职期间经济责任进行了审计,审计资金总额976.64万元,审计发现会计资料不完善、建设项目逾期未完工2个问题,提出2条审计意见和建议;
2、对王家河街道办原书记刘平同志和原主任张进同志党政领导任职期间同步经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行报送审计,对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注,目前,此项工作实施阶段已结束,正在报告撰写阶段。
3、对区对外经济合作中心(原招商局)原局长姚咪娜同志自2017年4月至2019年3月任职期间经济责任进行报送审计。审计资金总额1323.8838万元,对财政收支、固定资产管理、“三重一大”制度执行、王益区新动能投资发展有限公司收支财务收支情况进行了审计,审计中发现固定资产账实不符、附件不全、原始凭证不符合规定等5个问题,提出5条审计意见和建议。
4、对王益街道办事处原主任周铜川同志2018年2月至2020年3月、区民政局原局长孙利军同志自2017年4月至2020年5月任职、区环境卫生服务所所长王新泰同志2017年1月至2019年12月任中经济责任履行情况进行了审计,对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注,目前,审计工作实施阶段已结束,正在报告撰写阶段。
(六)做好财务收支审计
1、对王益公安分局2016年9月至2017年12月底财务收支情况进行了审计,审计资金总额11021.4947万元,对资产负债、财政财务收支情况进行重点审计,并进行了审计评价,审计发现未按规定使用公务卡结算、部分账务处理不合规、会计资料不完整等4个问题,提出4条审计处理意见和建议。
2、对区检察院2017年1月至2019年12月财务收支情况进行了审计,审计资金总额3907.1万元,并进行了审计评价,审计发现年末现金账面余额超规定限额、超出规定范围和限额使用现金、公务卡使用效率不高、会计基础薄弱等7个问题,提出7条审计处理意见和建议。
(七)开展了医保基金整改检查
按照《陕西省审计厅办公室关于2019年医保基金专项审计整改检查的通知》(陕审办发﹝2020﹞40号文件)的要求,对王益区2019年医保基金专项审计查出的问题进行整改督查检查。审计整改检查后发现,对区2019年医保基金专项审计查出的新型农村合作医疗基金银行账户存款未享受优惠利率、部分政策规定与上级单位规定不一致等3个问题,区医保局认真行了整改。
二、党风廉政建设情况
1、开展了李志强严重违法违纪案“以案促改”专题警示教育活动。认真传达学习了区委书记王蒙同志5月6日批示要求和李志强案违法违纪事实通报,认真学习了《王益区违纪违法典型案例警示录》,观看了警示教育片《国家监察》第三集《聚焦脱贫》,筑牢党员干部拒腐防变思想基础。
2、组织全体干部认真学习铜川市纪委十二届五次全会精神,开
展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治
学习教育、自查自纠工作,梳理工程建设、矿产开发领域腐败典型案例,组织开展了1次警示教育,组织9名党员干部观看警示教育专题片,用身边人身边事警示教育领导干部,筑牢拒腐防变思想底线。
3、严格执行党风廉政目标责任制。
一是年初签订了《区审计局党组班子2019年度党风廉政建设主体责任清单》、《党组班子成员党风廉政建设主体责任清单》;二是认真落实了党组班子和党组班子成员主体责任。定期召开局务会议,研究安排局党风廉政建设有关工作,加强对审计人员廉政纪律抽查及检查回访,认真填写主体责任清单任务工作纪实手册,进一步规范和约束审计行为,有效预防腐败问题的发生。
三、赵正永严重违纪违法案“以案促改”工作及作风建设情况
1、组织党员干部先后深入学习了《中国_章程》《中国_廉洁自律准则》《中国_纪律处分条例》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规及规范性文件,教育党员干部进一步坚守政治品行、严格自律自约,强化思想教育,提 ……
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